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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1630 Data de lançamento: 08/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E TROCAS DE PNEUS DO MICRO ÔNIBUS (IJI 0308, IRE 8146, IRH 3082, ISB 7372, ISK 8214, ESZ 8217)........................ 17,80 890,00
20.00 - TROCAS DE PNEUS NOS VEÍCULOS KOMBI (IPO 9822, IOW 0413, IQI 7066, ESK 6361)........................................ 9,30 186,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E TROCAS DE PNEUS DO MICRO ÔNIBUS (IJI 0308, IRE 8146, IRH 3082, ISB 7372, ISK 8214, ESZ 8217)........................ - TROCAS DE PNEUS NOS VEÍCULOS KOMBI (IPO 9822, IOW 0413, IQI 7066, ESK 6361)........................................ 1.076,00
05/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.076,00
05/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20441 53,80
02/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.022,20
TOTAL 1.076,00 1.076,00 1.076,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 05/06/2013 53,80 Lançada
TOTAL   53,80