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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1653 Data de lançamento: 09/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE PLANEJAMENTO............................................... -FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M...................... 1,29 1,29
1.00 -FITA CREPE................................................ 2,39 2,39
2.00 -PASTA PLÁSTICA P/200 FOLHAS COM ELÁSTICO.................. 2,85 5,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE PLANEJAMENTO............................................... -FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M...................... -FITA CREPE................................................ -PASTA PLÁSTICA P/200 FOLHAS COM ELÁSTICO.................. 9,38
29/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 9,38
06/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 9,38
TOTAL 9,38 9,38 9,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.