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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho
Número do empenho: 1670 Data de lançamento: 09/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE................................... -FOLHAS DE OFÍCIO CX/10 PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PACOTE.. 117,90 2.358,00
1.00 -GRAMPEADOR GRANDE P/100 FOLHAS............................ 92,00 92,00
2.00 -TUBO DE COLA LAVAVEL 110 ML CX/50UN....................... 133,00 266,00
15.00 -COLA BASTÃO............................................... 0,90 13,50
10.00 -EXTRATOR DE GRAMPO INOX................................... 1,45 14,50
20.00 -CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA 18ML..................... 0,96 19,20
10.00 -FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45M...................... 2,00 20,00
10.00 -FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M...................... 1,20 12,00
50.00 -PASTA SUSPENSA P/ARQUIVO E ACESSÓRIOS P/NOMES PAPEL GROSSO 2,25 112,50
100.00 -CAIXA DE ARQUIVO MORTO "PLÁSTICO"......................... 3,48 348,00
5.00 -APONTADOR DE LÁPIS........................................ 0,30 1,50
2.00 -MOLHADOR DE DEDOS......................................... 2,95 5,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE................................... -FOLHAS DE OFÍCIO CX/10 PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PACOTE.. -GRAMPEADOR GRANDE P/100 FOLHAS............................ -TUBO DE COLA LAVAVEL 110 ML CX/50UN....................... -COLA BASTÃO............................................... -EXTRATOR DE GRAMPO INOX................................... -CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA 18ML..................... -FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45M...................... -FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M...................... -PASTA SUSPENSA P/ARQUIVO E ACESSÓRIOS P/NOMES PAPEL GROSSO -CAIXA DE ARQUIVO MORTO "PLÁSTICO"......................... -APONTADOR DE LÁPIS........................................ -MOLHADOR DE DEDOS......................................... 3.263,10
23/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.263,10
06/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.263,10
TOTAL 3.263,10 3.263,10 3.263,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.