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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIAL CASA DO SACHE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 169 Data de lançamento: 24/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.(OBSERVADO O DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2381 DE 03/01/2013)............................ -MARGARINA COM 192 UN.CADA................................. 24,00 288,00
10.00 -GELÉIA SABORES DIVERSOS COM 144 UN.CADA................... 25,46 254,60
8.00 -AÇUCAR,COM 1000 UN.CADA................................... 26,90 215,20
6.00 -ADOÇANTE COM 1000 UN.CADA................................. 28,60 171,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2013 REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.(OBSERVADO O DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2381 DE 03/01/2013)............................ -MARGARINA COM 192 UN.CADA................................. -GELÉIA SABORES DIVERSOS COM 144 UN.CADA................... -AÇUCAR,COM 1000 UN.CADA................................... -ADOÇANTE COM 1000 UN.CADA................................. 929,40
11/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 929,40
20/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 929,40
TOTAL 929,40 929,40 929,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.