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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1699 Data de lançamento: 11/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE VACINADORA VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NO INTERIOR......................... - GALETO.................................................. 5,19 62,28
2.00 - REPOLHO.................................................. 3,99 7,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE VACINADORA VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NO INTERIOR......................... - GALETO.................................................. - REPOLHO.................................................. 70,26
29/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 70,26
08/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 70,26
TOTAL 70,26 70,26 70,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.