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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1700 Data de lançamento: 11/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC.DE SAÚDE E UBS................................................ -BANDEJA PLÁSTICA.......................................... 9,90 79,20
20.00 -BORRACHA PEQUENA.......................................... 0,25 5,00
30.00 -CANETA MARCA TEXTO AMARELO LIMÃO.......................... 1,15 34,50
6.00 -FITA MÉTRICA 150CM........................................ 1,59 9,54
2.00 -FOLHAS DE OFÍCIO 21,5X31,5CM.............................. 14,30 28,60
8.00 -GRAMPEADOR 26/6 METÁLICO.................................. 13,30 106,40
20.00 -GRAMPO 26/6............................................... 1,98 39,60
40.00 -LIVRO PONTO GRANDE C/100 FOLHAS........................... 12,80 512,00
10.00 -PASTA DE PAPELÃO C/ABA ELÁSTICA FINA...................... 1,39 13,90
40.00 -PASTA TRANSPARENTE C/ABA ELÁSTICA 55MM FUME............... 3,39 135,60
25.00 -PILHAS AAA PALITO......................................... 0,50 12,50
10.00 -RÉGUA 30CM................................................ 0,44 4,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC.DE SAÚDE E UBS................................................ -BANDEJA PLÁSTICA.......................................... -BORRACHA PEQUENA.......................................... -CANETA MARCA TEXTO AMARELO LIMÃO.......................... -FITA MÉTRICA 150CM........................................ -FOLHAS DE OFÍCIO 21,5X31,5CM.............................. -GRAMPEADOR 26/6 METÁLICO.................................. -GRAMPO 26/6............................................... -LIVRO PONTO GRANDE C/100 FOLHAS........................... -PASTA DE PAPELÃO C/ABA ELÁSTICA FINA...................... -PASTA TRANSPARENTE C/ABA ELÁSTICA 55MM FUME............... -PILHAS AAA PALITO......................................... -RÉGUA 30CM................................................ 981,24
03/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 981,24
16/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 981,24
TOTAL 981,24 981,24 981,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.