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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1714 Data de lançamento: 11/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DA FAZENDA.... -CLIPS Nº02 CX/100 UNIDADES................................ 1,39 27,80
2.00 -FITA CREPE................................................ 2,60 5,20
5.00 -PASTA CATALAGO C/100 PLÁSTICOS P/FOLHAS DE OFÍCIO......... 15,90 79,50
10.00 -PASTA PLÁSTICA PARA 200 FOLHAS C/ELÁSTICO................. 3,99 39,90
2.00 -LIVRO ATA DE 200 FOLHAS................................... 18,90 37,80
4.00 -CALCULADORA PORTATIL MÉDIA................................ 8,99 35,96
2.00 -PAPEL CONTACTIL INCOLOR................................... 21,90 43,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DA FAZENDA.... -CLIPS Nº02 CX/100 UNIDADES................................ -FITA CREPE................................................ -PASTA CATALAGO C/100 PLÁSTICOS P/FOLHAS DE OFÍCIO......... -PASTA PLÁSTICA PARA 200 FOLHAS C/ELÁSTICO................. -LIVRO ATA DE 200 FOLHAS................................... -CALCULADORA PORTATIL MÉDIA................................ -PAPEL CONTACTIL INCOLOR................................... 269,96
02/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 269,96
05/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 269,96
TOTAL 269,96 269,96 269,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.