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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ( IJUI-RS ).

Dados do Empenho
Número do empenho: 1760 Data de lançamento: 15/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.................... -COLETOR ESCAPAMENTO...................................... 471,69 471,69
1.00 -FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR.................................. 53,90 53,90
1.00 -VEDADOR NÃO ALVEOLAR..................................... 49,25 49,25
1.00 -JUNTA METALOPLÁSTICA..................................... 108,45 108,45
1.00 -FILTRO DA PASSAGEM D..................................... 115,29 115,29
1.00 -SELADOR CARTER ÓLEO...................................... 52,45 52,45
1.00 -ELEMENTO CJ-F/AR......................................... 60,25 60,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.................... -COLETOR ESCAPAMENTO...................................... -FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR.................................. -VEDADOR NÃO ALVEOLAR..................................... -JUNTA METALOPLÁSTICA..................................... -FILTRO DA PASSAGEM D..................................... -SELADOR CARTER ÓLEO...................................... -ELEMENTO CJ-F/AR......................................... 911,28
17/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 911,28
03/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 911,28
TOTAL 911,28 911,28 911,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.