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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1790 Data de lançamento: 18/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 15 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL................................... -AÇÚCAR CRISTALIZADO BRANCO PCT/5KG........................ 8,19 98,28
60.00 -ERVA MATE SEM AÇÚCAR PCT/1KG.............................. 5,99 359,40
24.00 -BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL S/GÁS COM 20 LITROS.............. 8,29 198,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2013 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL................................... -AÇÚCAR CRISTALIZADO BRANCO PCT/5KG........................ -ERVA MATE SEM AÇÚCAR PCT/1KG.............................. -BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL S/GÁS COM 20 LITROS.............. 656,64
29/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 38,14
06/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 38,14
24/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 183,15
02/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 183,15
08/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 144,91
05/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 144,91
18/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 52,52
27/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 52,52
31/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 32,25
06/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 32,25
21/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 29,95
22/11/2013 -175,72
18/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 29,95
TOTAL 480,92 480,92 480,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.