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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1796 Data de lançamento: 18/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 15 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEC.DE SAÚDE.......................................... -CERA LIQUIDA 750ML INCOLOR................................ 2,47 123,50
30.00 -DESODORANTE SANITÁRIO 35GR................................ 0,93 27,90
60.00 -DETERGENTE COM 500ML...................................... 1,13 67,80
10.00 -ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS.................................. 1,89 18,90
3.00 -LIXEIRA GRANDE PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL................. 16,98 50,94
10.00 -PÁ DE LIXO PLÁSTICA....................................... 1,74 17,40
30.00 -PANO DE CHÃO SACO CRU..................................... 2,79 83,70
10.00 -PANO DE COPA.............................................. 1,75 17,50
70.00 -PAPEL TOALHA 20CM X 20CM - 1000 FOLHAS.................... 8,34 583,80
30.00 -VASSOURA DE NYLON......................................... 6,56 196,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEC.DE SAÚDE.......................................... -CERA LIQUIDA 750ML INCOLOR................................ -DESODORANTE SANITÁRIO 35GR................................ -DETERGENTE COM 500ML...................................... -ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS.................................. -LIXEIRA GRANDE PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL................. -PÁ DE LIXO PLÁSTICA....................................... -PANO DE CHÃO SACO CRU..................................... -PANO DE COPA.............................................. -PAPEL TOALHA 20CM X 20CM - 1000 FOLHAS.................... -VASSOURA DE NYLON......................................... 1.188,24
03/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.087,04
15/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.087,04
23/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 101,20
03/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 101,20
TOTAL 1.188,24 1.188,24 1.188,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.