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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1800 Data de lançamento: 18/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 15 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL................................... -PANO DE CHÃO ATOALHADO.................................... 3,08 30,80
8.00 -PAPEL HIGIÊNICO MACIO,PICOTADO,FOLHA DUPLA FD/16 PACOTE DE 60MTS CADA PACOTE.......................................... 63,68 509,44
10.00 -DESINFETANTE PARA USO GERAL AROMA EUCALIPTO C/2 LITROS.... 3,25 32,50
8.00 -ESPONJA DUPLA FACE........................................ 0,78 6,24
2.00 -VASSOURA DE CABO LONGO.................................... 12,80 25,60
12.00 -ÁGUA SANITÁRIA C/5 LITROS................................. 6,98 83,76
24.00 -SABÃO EM PÓ DE 1KG........................................ 3,98 95,52
4.00 -SABONETE LÍQUIDO DE 5 LITROS.............................. 38,98 155,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL................................... -PANO DE CHÃO ATOALHADO.................................... -PAPEL HIGIÊNICO MACIO,PICOTADO,FOLHA DUPLA FD/16 PACOTE DE 60MTS CADA PACOTE.......................................... -DESINFETANTE PARA USO GERAL AROMA EUCALIPTO C/2 LITROS.... -ESPONJA DUPLA FACE........................................ -VASSOURA DE CABO LONGO.................................... -ÁGUA SANITÁRIA C/5 LITROS................................. -SABÃO EM PÓ DE 1KG........................................ -SABONETE LÍQUIDO DE 5 LITROS.............................. 939,78
28/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 939,78
18/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 939,78
TOTAL 939,78 939,78 939,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.