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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1805 Data de lançamento: 18/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 15 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SEC.DE SAÚDE................................... -ÁGUA SANITÁRIA FRASCO C/5 LITROS.......................... 6,97 348,50
30.00 -AMACIANTE PARA ROUPA C/2 LITROS........................... 3,24 97,20
20.00 -APARELHO DE BARBEAR TIPO G2............................... 0,84 16,80
8.00 -BALDE PLÁSTICO 10 LITROS.................................. 3,98 31,84
1.00 -BOMBONA DE 5 LITROS DE SABONETE LÍQUIDO AROMA ERVA-DOCE... 38,98 38,98
50.00 -DESENGORDURANTE 1 LITRO................................... 5,68 284,00
50.00 -DESINFETANTE PARA BANHEIRO C/2 LITROS..................... 3,35 167,50
8.00 -DETERGENTE ENZIMÁTICO C/5 LITROS.......................... 16,80 134,40
10.00 -ODORIZADOR DE AMBIENTE C/400ML =247GR..................... 5,55 55,50
50.00 -SABÃO EM PÓ............................................... 3,98 199,00
10.00 -SABONETE 90GR............................................. 0,78 7,80
30.00 -SAPÓLIO EM PÓ 300GR....................................... 2,35 70,50
10.00 -ESCOVA SANITÁRIA PARA LIMPEZA DE VASOS.................... 2,68 26,80
12.00 -ESCOVINHA DE NYLON PARA MÃOS E MATERIAIS.................. 2,40 28,80
1.00 -ESPONJA DE AÇO FD/14 EMBALAGENS C/8UN CADA EMBALAGEM...... 19,80 19,80
30.00 -ESPONJA DUPLA FACE........................................ 0,86 25,80
40.00 -LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA................................... 0,50 20,00
30.00 -RODO DE BORRACHA.......................................... 7,85 235,50
3000.00 -SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS.............................. 0,16 480,00
1000.00 -SACO DE LIXO INFECTO BRANCO 30 LITROS 4 MICRAS............ 0,24 240,00
12.00 -VASSOURA DE PALHA......................................... 9,99 119,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SEC.DE SAÚDE................................... -ÁGUA SANITÁRIA FRASCO C/5 LITROS.......................... -AMACIANTE PARA ROUPA C/2 LITROS........................... -APARELHO DE BARBEAR TIPO G2............................... -BALDE PLÁSTICO 10 LITROS.................................. -BOMBONA DE 5 LITROS DE SABONETE LÍQUIDO AROMA ERVA-DOCE... -DESENGORDURANTE 1 LITRO................................... -DESINFETANTE PARA BANHEIRO C/2 LITROS..................... -DETERGENTE ENZIMÁTICO C/5 LITROS.......................... -ODORIZADOR DE AMBIENTE C/400ML =247GR..................... -SABÃO EM PÓ............................................... -SABONETE 90GR............................................. -SAPÓLIO EM PÓ 300GR....................................... -ESCOVA SANITÁRIA PARA LIMPEZA DE VASOS.................... -ESCOVINHA DE NYLON PARA MÃOS E MATERIAIS.................. -ESPONJA DE AÇO FD/14 EMBALAGENS C/8UN CADA EMBALAGEM...... -ESPONJA DUPLA FACE........................................ -LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA................................... -RODO DE BORRACHA.......................................... -SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS.............................. -SACO DE LIXO INFECTO BRANCO 30 LITROS 4 MICRAS............ -VASSOURA DE PALHA......................................... 2.648,60
03/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.452,02
03/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.196,58
15/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.452,02
15/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.196,58
TOTAL 2.648,60 2.648,60 2.648,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.