Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
Número do empenho: | 1805 | Data de lançamento: | 18/04/2013 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Modalidade: | Global |
Tipo de Licitação: | Carta Convite |
Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
50.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SEC.DE SAÚDE................................... -ÁGUA SANITÁRIA FRASCO C/5 LITROS.......................... | 6,97 | 348,50 |
30.00 | -AMACIANTE PARA ROUPA C/2 LITROS........................... | 3,24 | 97,20 |
20.00 | -APARELHO DE BARBEAR TIPO G2............................... | 0,84 | 16,80 |
8.00 | -BALDE PLÁSTICO 10 LITROS.................................. | 3,98 | 31,84 |
1.00 | -BOMBONA DE 5 LITROS DE SABONETE LÍQUIDO AROMA ERVA-DOCE... | 38,98 | 38,98 |
50.00 | -DESENGORDURANTE 1 LITRO................................... | 5,68 | 284,00 |
50.00 | -DESINFETANTE PARA BANHEIRO C/2 LITROS..................... | 3,35 | 167,50 |
8.00 | -DETERGENTE ENZIMÁTICO C/5 LITROS.......................... | 16,80 | 134,40 |
10.00 | -ODORIZADOR DE AMBIENTE C/400ML =247GR..................... | 5,55 | 55,50 |
50.00 | -SABÃO EM PÓ............................................... | 3,98 | 199,00 |
10.00 | -SABONETE 90GR............................................. | 0,78 | 7,80 |
30.00 | -SAPÓLIO EM PÓ 300GR....................................... | 2,35 | 70,50 |
10.00 | -ESCOVA SANITÁRIA PARA LIMPEZA DE VASOS.................... | 2,68 | 26,80 |
12.00 | -ESCOVINHA DE NYLON PARA MÃOS E MATERIAIS.................. | 2,40 | 28,80 |
1.00 | -ESPONJA DE AÇO FD/14 EMBALAGENS C/8UN CADA EMBALAGEM...... | 19,80 | 19,80 |
30.00 | -ESPONJA DUPLA FACE........................................ | 0,86 | 25,80 |
40.00 | -LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA................................... | 0,50 | 20,00 |
30.00 | -RODO DE BORRACHA.......................................... | 7,85 | 235,50 |
3000.00 | -SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS.............................. | 0,16 | 480,00 |
1000.00 | -SACO DE LIXO INFECTO BRANCO 30 LITROS 4 MICRAS............ | 0,24 | 240,00 |
12.00 | -VASSOURA DE PALHA......................................... | 9,99 | 119,88 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
18/04/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SEC.DE SAÚDE................................... -ÁGUA SANITÁRIA FRASCO C/5 LITROS.......................... -AMACIANTE PARA ROUPA C/2 LITROS........................... -APARELHO DE BARBEAR TIPO G2............................... -BALDE PLÁSTICO 10 LITROS.................................. -BOMBONA DE 5 LITROS DE SABONETE LÍQUIDO AROMA ERVA-DOCE... -DESENGORDURANTE 1 LITRO................................... -DESINFETANTE PARA BANHEIRO C/2 LITROS..................... -DETERGENTE ENZIMÁTICO C/5 LITROS.......................... -ODORIZADOR DE AMBIENTE C/400ML =247GR..................... -SABÃO EM PÓ............................................... -SABONETE 90GR............................................. -SAPÓLIO EM PÓ 300GR....................................... -ESCOVA SANITÁRIA PARA LIMPEZA DE VASOS.................... -ESCOVINHA DE NYLON PARA MÃOS E MATERIAIS.................. -ESPONJA DE AÇO FD/14 EMBALAGENS C/8UN CADA EMBALAGEM...... -ESPONJA DUPLA FACE........................................ -LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA................................... -RODO DE BORRACHA.......................................... -SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS.............................. -SACO DE LIXO INFECTO BRANCO 30 LITROS 4 MICRAS............ -VASSOURA DE PALHA......................................... | 2.648,60 | ||
03/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.452,02 | ||
03/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.196,58 | ||
15/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.452,02 | ||
15/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.196,58 | ||
TOTAL | 2.648,60 | 2.648,60 | 2.648,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |