Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: JOAO IBANES DA SILVA |
Número do empenho: | 1825 | Data de lançamento: | 19/04/2013 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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0.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO,COM O VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471, PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL,NO AEROPORTO,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 18/04/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº123 DE 16/04/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013...................................... | 180,00 | 90,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/04/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO,COM O VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471, PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL,NO AEROPORTO,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 18/04/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº123 DE 16/04/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013...................................... | 90,00 | ||
19/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 90,00 | ||
23/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 90,00 | ||
TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |