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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ELSO CAVALHEIRO REVELANTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1827 Data de lançamento: 19/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO MINISTRADO PELO CETRAN/RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº124 DE 16/04/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................ 221,00 110,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO MINISTRADO PELO CETRAN/RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº124 DE 16/04/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................ 110,50
19/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 110,50
23/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 110,50
TOTAL 110,50 110,50 110,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.