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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PSM DIST. PROD. MÉD. HOSP. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1864 Data de lançamento: 22/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Diabete de Mellitus Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FARM.INSUMO DIABETES DE MELITTUS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE CONTROLE DA DIABETES MELITTUS,PARA CONTROLE GLICÊMICO DOS PACIENTES DIABÉTICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2013............. -TIRAS REAGENTES PARA GLICOZÍMETRO ON CALL PLUS,EMBALAGEM COM 50 TIRAS CADA.......................................... 36,00 2.160,00
40.00 -LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL,EMBALAGEM COM 100 UNID.CADA. 16,00 640,00
40.00 -AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 13X0,45 26G ¹/²,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA........................ 8,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE CONTROLE DA DIABETES MELITTUS,PARA CONTROLE GLICÊMICO DOS PACIENTES DIABÉTICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2013............. -TIRAS REAGENTES PARA GLICOZÍMETRO ON CALL PLUS,EMBALAGEM COM 50 TIRAS CADA.......................................... -LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL,EMBALAGEM COM 100 UNID.CADA. -AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 13X0,45 26G ¹/²,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA........................ 3.120,00
21/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.120,00
24/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.120,00
24/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.120,00
24/05/2013 18865 -3.120,00
TOTAL 3.120,00 3.120,00 3.120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.