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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARIA INES J CAVALHEIRO REVELANTE - ME.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1879 Data de lançamento: 23/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK, PARA REALIZAÇÃO DO 1º FORUM REGIONAL DE POLÍTICA DE INTERIORIZAÇÃO DAS MULHERES, EM NOSSO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE ABRIL DE 2013..................... -NEGA MALUCA C/50 PEDAÇOS................................. 18,00 270,00
15.00 -BOLO DE LARANJA C/50 PEDAÇOS.............................. 16,00 240,00
15.00 -CUCA RÁPIDA C/50 PEDAÇOS.................................. 18,00 270,00
15.00 -BOLO DE CENOURA C/50 PEDAÇOS.............................. 18,00 270,00
10.00 -CUECAS VIRADA S/AÇÚCAR.................................... 9,40 94,00
5.00 -BOLACHAS (CASEIRA CÔCO, CHOCOLATE, MEL)................... 12,00 60,00
700.00 -DOSES DE CHÁ.............................................. 0,29 203,00
5600.00 -SALGADOS SORTIDOS......................................... 0,55 3.080,00
2800.00 -DOCES, TRUFAS, BRIGADEIRO, BRANQUINHO, CAJUZINHOS......... 0,40 1.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK, PARA REALIZAÇÃO DO 1º FORUM REGIONAL DE POLÍTICA DE INTERIORIZAÇÃO DAS MULHERES, EM NOSSO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE ABRIL DE 2013..................... -NEGA MALUCA C/50 PEDAÇOS................................. -BOLO DE LARANJA C/50 PEDAÇOS.............................. -CUCA RÁPIDA C/50 PEDAÇOS.................................. -BOLO DE CENOURA C/50 PEDAÇOS.............................. -CUECAS VIRADA S/AÇÚCAR.................................... -BOLACHAS (CASEIRA CÔCO, CHOCOLATE, MEL)................... -DOSES DE CHÁ.............................................. -SALGADOS SORTIDOS......................................... -DOCES, TRUFAS, BRIGADEIRO, BRANQUINHO, CAJUZINHOS......... 5.607,00
03/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 5.607,00
21/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 5.607,00
TOTAL 5.607,00 5.607,00 5.607,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.