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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1890 Data de lançamento: 24/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 15 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 EMP.COMPLEMENTAR AO DE No.1793/2013.REF.A ERRO DE COTAÇÃO DO ITEM 26 NA QUANTIDADE DE COPOS NA EMBALAGEM,SENDO ASSIM O MELHOR PREÇO PROPOSTO AINDA CONTINUA SENDO PELA EMPRESA OFERTANTE......................................... -COPO PLÁSTICO DE 50ML.................................... 0,68 13,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2013 EMP.COMPLEMENTAR AO DE No.1793/2013.REF.A ERRO DE COTAÇÃO DO ITEM 26 NA QUANTIDADE DE COPOS NA EMBALAGEM,SENDO ASSIM O MELHOR PREÇO PROPOSTO AINDA CONTINUA SENDO PELA EMPRESA OFERTANTE......................................... -COPO PLÁSTICO DE 50ML.................................... 13,60
27/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 13,60
05/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 13,60
TOTAL 13,60 13,60 13,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.