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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: HENRIQUE HERMES KELLERMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1891 Data de lançamento: 24/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO,PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA,QUE SERÁ UTILIZADA NA PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES LUIZ ALBERTO LORENZI,CONFORME EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS,PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.............................................. -LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA................... 28,80 345,60
8.00 -LUMINÁRIA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA......................... 28,80 230,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO,PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA,QUE SERÁ UTILIZADA NA PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES LUIZ ALBERTO LORENZI,CONFORME EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS,PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.............................................. -LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA................... -LUMINÁRIA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA......................... 576,00
13/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 576,00
25/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 576,00
27/06/2013 24390 -576,00
02/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 576,00
TOTAL 576,00 576,00 576,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.