O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARLI MARLENE TREVISAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1901 Data de lançamento: 25/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2013,OBSERVADO O PARECER JURÍDICO ANEXO AO PROCESSO................................. -PAGAMENTO REF.AOS SEGUINTES SERVIÇOS EXECUTADOS:......... -COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................... -OPERADORA MASTER DO CAD ÚNICO............................ -OPERADORA MASTER DO SIBEC........... 2.200,00 6.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2013,OBSERVADO O PARECER JURÍDICO ANEXO AO PROCESSO................................. -PAGAMENTO REF.AOS SEGUINTES SERVIÇOS EXECUTADOS:......... -COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................... -OPERADORA MASTER DO CAD ÚNICO............................ -OPERADORA MASTER DO SIBEC........... 6.600,00
03/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 6.600,00
03/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 898,61
03/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 457,49
03/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 330,00
07/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 4.913,90
TOTAL 6.600,00 6.600,00 6.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 03/05/2013 457,49 Lançada
ISS 03/05/2013 330,00 Lançada
IRRF 03/05/2013 898,61 Lançada
TOTAL   1.686,10