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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LUIZ ALBERTO GONÇALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2099 Data de lançamento: 30/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 22 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O GINÁSIO MUNICIPAL.... -ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO 3/4".......................... 0,15 4,50
10.00 ......MATERIAL ELÉTRICO P/PAVILHÃO DO PARQUE MUNICIPAL..... -INTERRUPTOR EXTERNO....................................... 2,40 24,00
1.00 -CD EXTERNO PARA 06 DISJUNTORES............................ 16,29 16,29
1.00 -HASTE TERRA DE 2,40X16M COM CONECTOR...................... 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O GINÁSIO MUNICIPAL.... -ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO 3/4".......................... ......MATERIAL ELÉTRICO P/PAVILHÃO DO PARQUE MUNICIPAL..... -INTERRUPTOR EXTERNO....................................... -CD EXTERNO PARA 06 DISJUNTORES............................ -HASTE TERRA DE 2,40X16M COM CONECTOR...................... 59,79
10/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 59,79
25/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 59,79
TOTAL 59,79 59,79 59,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.