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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2114 Data de lançamento: 02/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA VISITAR DUAS FÁBRICAS LOCALIZADAS NAS CIDADES DE ROSÁRIO E SANTA FÉ(ARGENTINA),JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA ACI-SALTO DO JACUI/RS E MAIS QUATRO EMPRESÁRIOS DO MUNICÍPIO,PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DESSAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI-RS,VIAGEM A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 03 A 05/05/2013.. 886,00 2.215,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA VISITAR DUAS FÁBRICAS LOCALIZADAS NAS CIDADES DE ROSÁRIO E SANTA FÉ(ARGENTINA),JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA ACI-SALTO DO JACUI/RS E MAIS QUATRO EMPRESÁRIOS DO MUNICÍPIO,PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DESSAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI-RS,VIAGEM A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 03 A 05/05/2013.. 2.215,00
02/05/2013 -2.215,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.