Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2013 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº073/2011, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E PINTURA DE MEIO FIO,PARA O PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO/2013,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011(OBSERVADA CLAUSULA TERCEIRA,DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº073/2011,ASSINADO EM 21/03/2013)..... |
117.015,66 |
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02/05/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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19.502,61 |
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02/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 15656 |
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1.342,00 |
02/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 15657 |
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244,00 |
14/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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17.916,61 |
05/06/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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19.502,61 |
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05/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20417 |
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1.342,00 |
05/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20418 |
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244,00 |
14/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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17.916,61 |
10/07/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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19.502,61 |
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10/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 27697 |
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244,00 |
10/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 27696 |
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1.342,00 |
02/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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17.916,61 |
08/08/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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19.502,61 |
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08/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 32878 |
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1.342,00 |
08/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 32879 |
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244,00 |
30/08/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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19.502,61 |
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30/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 36446 |
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244,00 |
30/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 36445 |
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1.342,00 |
18/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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17.916,61 |
08/10/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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19.502,61 |
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08/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 43031 |
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1.342,00 |
08/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 43032 |
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244,00 |
30/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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17.916,61 |
06/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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17.916,61 |
TOTAL |
117.015,66 |
117.015,66 |
117.015,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.