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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2220 Data de lançamento: 03/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE METERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO CLOACAL.................................................... -CONJUNTO SANITÁRIO(VASO COM TAMPA,PARAFUSO COM BUCHAS E PIA)....................................................... 171,30 171,30
4.00 -JOELHO DE 20mm........................................... 0,32 1,28
1.00 -SUPORTE PARA DISJUNTOR COM PARAFUSO...................... 2,20 2,20
1.00 -TINTA ACRÍLICA BRANCA,EMBALAGEM DE 18 LITROS............. 152,55 152,55
1.00 -FITA VEDA ROSCA.......................................... 2,90 2,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE METERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO CLOACAL.................................................... -CONJUNTO SANITÁRIO(VASO COM TAMPA,PARAFUSO COM BUCHAS E PIA)....................................................... -JOELHO DE 20mm........................................... -BUCHA 8,0mm.............................................. -SUPORTE PARA DISJUNTOR COM PARAFUSO...................... -PARAFUSO PARA PIA........................................ -TINTA ACRÍLICA BRANCA,EMBALAGEM DE 18 LITROS............. -LIXA..................................................... -FITA VEDA ROSCA.......................................... 332,23
01/08/2013 Liquidação de empenho nesta data 332,23
24/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 332,23
TOTAL 332,23 332,23 332,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.