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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS BRANDAO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2238 Data de lançamento: 06/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PAVILHÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE LUIZ ALBERTO LORENZI, PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, CONFORME A EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS, PARA A LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.............................................. -CORRIMÃO 3,10mt.......................................... 142,00 142,00
1.00 -CORRIMÃO 90 X 140 X 310 X 110............................. 300,00 300,00
1.00 -SOLDA PORTA GINÁSIO....................................... 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PAVILHÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE LUIZ ALBERTO LORENZI, PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, CONFORME A EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS, PARA A LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.............................................. -CORRIMÃO 3,10mt.......................................... -CORRIMÃO 90 X 140 X 310 X 110............................. -SOLDA PORTA GINÁSIO....................................... 562,00
10/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 562,00
25/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 562,00
TOTAL 562,00 562,00 562,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.