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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 2250 Data de lançamento: 06/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº133,REFERENTE AO CONTRATO Nº12225216 DO PROGRAMA PRÓ SANEAMENTO............. 3.761,17 3.761,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº133,REFERENTE AO CONTRATO Nº12225216 DO PROGRAMA PRÓ SANEAMENTO............. 3.761,17
06/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.761,17
08/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16471 3.761,17
TOTAL 3.761,17 3.761,17 3.761,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.