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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2310 Data de lançamento: 10/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FMAS - PBFI

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 12 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA TRABALHAR COM AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA E REFERENCIADAS NO CRAS.......... -FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT/5KG......................... 1,48 74,00
30.00 -AÇÚCAR CRISTAL............................................ 1,60 48,00
10.00 -SAL FINO PCT/1 KG......................................... 0,68 6,80
20.00 -ARROZ TIPO 02............................................. 1,50 30,00
60.00 -COXA E SOBRE COXA DE FRANGO............................... 5,15 309,00
10.00 -MORTADELA FATIADA SEM GORDURA............................. 3,63 36,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2013 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA TRABALHAR COM AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA E REFERENCIADAS NO CRAS.......... -FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT/5KG......................... -AÇÚCAR CRISTAL............................................ -SAL FINO PCT/1 KG......................................... -ARROZ TIPO 02............................................. -COXA E SOBRE COXA DE FRANGO............................... -MORTADELA FATIADA SEM GORDURA............................. 504,10
21/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 243,31
05/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 61,27
08/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 243,31
11/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 61,27
08/08/2013 Liquidação de empenho nesta data 108,45
16/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 108,45
16/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 72,89
19/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 72,89
28/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 18,07
28/11/2013 -0,11
05/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 18,07
TOTAL 503,99 503,99 503,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.