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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LUCIANA LIMA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2331 Data de lançamento: 10/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO DIA 14/05/2013 ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº151,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013.............................. 180,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO DIA 14/05/2013 ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº151,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013.............................. 90,00
10/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 90,00
05/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.