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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPERMERCADO IRMAOS BRANDAO & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2373 Data de lançamento: 15/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNAE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA.............. -ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL EM LEITE E ÁGUA, SEM FORMAÇÃO DE GRUMOS. EMBALAGEM DE 400G............................... 1,90 41,80
11.00 -CAFÉ SOLÚVEL, EMBALAGEM DE 200G........................... 7,49 82,39
22.00 -LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, POR PROCESSAMENTO UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE). CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO....... 26,28 578,16
2.00 -MACARRÃO TIPO CASEIRO, CAIXA COM 10KG, COM 20 PACOTES DE 500G CADA.................................................. 39,80 79,60
4.00 -ÓLEO DE SOJA VEGETAL, CAIXA COM 20 GARRAFAS DE 900ML CADA....................................................... 59,80 239,20
5.00 -POLENTA INSTANTÂNEA, FARDO COM 12 PACOTES DE 500G CADA....................................................... 12,52 62,60
150.00 -FRANGO CONGELADO (COXA E SOBRECOXA), EMBALAGEM DE 1KG..... 4,99 748,50
82.00 -CARNE BOVINA MOÍDA, DE SEGUNDA, RESFRIADA EM PACOTES DE 1KG........................................................ 7,91 648,62
23.00 -BATATA INGLESA............................................ 2,29 52,67
5.00 -BETERRABA................................................. 3,29 16,45
12.00 -BRÓCOLIS.................................................. 2,99 35,88
23.00 -CEBOLA.................................................... 3,29 75,67
35.00 -FEIJÃO PRETO.............................................. 2,99 104,65
9.00 -MANDIOCA SEM CASCA........................................ 2,39 21,51
8.00 -MORANGA................................................... 1,50 12,00
26.00 -CENOURA................................................... 3,19 82,94
30.00 -TEMPERO VERDE............................................. 1,30 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA.............. -ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL EM LEITE E ÁGUA, SEM FORMAÇÃO DE GRUMOS. EMBALAGEM DE 400G............................... -CAFÉ SOLÚVEL, EMBALAGEM DE 200G........................... -LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, POR PROCESSAMENTO UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE). CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO....... -MACARRÃO TIPO CASEIRO, CAIXA COM 10KG, COM 20 PACOTES DE 500G CADA.................................................. -ÓLEO DE SOJA VEGETAL, CAIXA COM 20 GARRAFAS DE 900ML CADA....................................................... -POLENTA INSTANTÂNEA, FARDO COM 12 PACOTES DE 500G CADA....................................................... -FRANGO CONGELADO (COXA E SOBRECOXA), EMBALAGEM DE 1KG..... -CARNE BOVINA MOÍDA, DE SEGUNDA, RESFRIADA EM PACOTES DE 1KG........................................................ -BATATA INGLESA............................................ -BETERRABA................................................. -BRÓCOLIS.................................................. -CEBOLA.................................................... -FEIJÃO PRETO.............................................. -MANDIOCA SEM CASCA........................................ -MORANGA................................................... -CENOURA................................................... -TEMPERO VERDE............................................. 2.921,64
14/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.921,64
02/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.921,64
TOTAL 2.921,64 2.921,64 2.921,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.