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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2380 Data de lançamento: 15/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA.... -ESCOVA ROBSON............................................ 1,17 14,04
6.00 -BISN.RESINA P-60 B2....................................... 83,15 498,90
15.00 -BROCAS KGSORENSEN Nº1090.................................. 5,90 88,50
6.00 -BROCAS KGSORENSEN Nº3118 FF............................... 5,90 35,40
3.00 -REVELADOR KODACK.......................................... 5,35 16,05
3.00 -FIXADOR KODACK............................................ 5,35 16,05
10.00 -GUARDANAPOS IMPERMEABILIZADOS PARA PACIENTES.............. 10,90 109,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA.... -ESCOVA ROBSON............................................ -BISN.RESINA P-60 B2....................................... -BROCAS KGSORENSEN Nº1090.................................. -BROCAS KGSORENSEN Nº3118 FF............................... -REVELADOR KODACK.......................................... -FIXADOR KODACK............................................ -GUARDANAPOS IMPERMEABILIZADOS PARA PACIENTES.............. 777,94
05/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 777,94
14/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 777,94
19/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 777,94
19/06/2013 22968 -777,94
TOTAL 777,94 777,94 777,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.