AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SEC.DE EDUCAÇÃO......... -PASTAS.................................................... -ENVELOPES.................................................
1.545,00
08/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.545,00
11/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.545,00
TOTAL
1.545,00
1.545,00
1.545,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.