Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
Número do empenho: | 2405 | Data de lançamento: | 16/05/2013 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1000.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E MEDICAMENTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER....................................... -ÁGUA PARA INJEÇÃO AMP.10ML............................... | 0,11 | 110,00 |
1000.00 | -AGULHAS DESCARTÁVEIS 21G 25 X 8MM......................... | 0,04 | 40,00 |
1.00 | -ESCOVA COM POVIDINE CX C/48 UNIDADES...................... | 57,60 | 57,60 |
5.00 | -HEMACEL 500ML............................................. | 13,50 | 67,50 |
1.00 | -MARCAINA PESADA 0,50% (5MG/ML), (CX C/20 AMP/4ML)......... | 172,00 | 172,00 |
3.00 | -MASCÁRAS CIRÚRGICAS C/50 UNIDADES......................... | 5,60 | 16,80 |
1.00 | -METILERGOMETRINA 0,2MG/ML - C/50 AMPOLAS.................. | 74,50 | 74,50 |
3.00 | -OXITOCINA 5 U.L./ML - C/50 AMPOLAS CADA................... | 45,00 | 135,00 |
1000.00 | -POLIFIX COM CLAMP......................................... | 0,60 | 600,00 |
3.00 | -PROPES.................................................... | 18,00 | 54,00 |
1000.00 | -SERINGAS DESCARTÁVEIS 10ML................................ | 0,21 | 210,00 |
1000.00 | -SORO FISIOLÓGICO 9% 100ML................................. | 1,55 | 1.550,00 |
150.00 | -TENOXICAM 20MG - AMP...................................... | 4,20 | 630,00 |
3.00 | -TOUCAS COM ELÁSTICO C/100................................. | 9,00 | 27,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16/05/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E MEDICAMENTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER....................................... -ÁGUA PARA INJEÇÃO AMP.10ML............................... -AGULHAS DESCARTÁVEIS 21G 25 X 8MM......................... -ESCOVA COM POVIDINE CX C/48 UNIDADES...................... -HEMACEL 500ML............................................. -MARCAINA PESADA 0,50% (5MG/ML), (CX C/20 AMP/4ML)......... -MASCÁRAS CIRÚRGICAS C/50 UNIDADES......................... -METILERGOMETRINA 0,2MG/ML - C/50 AMPOLAS.................. -OXITOCINA 5 U.L./ML - C/50 AMPOLAS CADA................... -POLIFIX COM CLAMP......................................... -PROPES.................................................... -SERINGAS DESCARTÁVEIS 10ML................................ -SORO FISIOLÓGICO 9% 100ML................................. -TENOXICAM 20MG - AMP...................................... -TOUCAS COM ELÁSTICO C/100................................. | 3.744,40 | ||
05/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 3.744,40 | ||
07/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.744,40 | ||
TOTAL | 3.744,40 | 3.744,40 | 3.744,40 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |