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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2405 Data de lançamento: 16/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E MEDICAMENTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER....................................... -ÁGUA PARA INJEÇÃO AMP.10ML............................... 0,11 110,00
1000.00 -AGULHAS DESCARTÁVEIS 21G 25 X 8MM......................... 0,04 40,00
1.00 -ESCOVA COM POVIDINE CX C/48 UNIDADES...................... 57,60 57,60
5.00 -HEMACEL 500ML............................................. 13,50 67,50
1.00 -MARCAINA PESADA 0,50% (5MG/ML), (CX C/20 AMP/4ML)......... 172,00 172,00
3.00 -MASCÁRAS CIRÚRGICAS C/50 UNIDADES......................... 5,60 16,80
1.00 -METILERGOMETRINA 0,2MG/ML - C/50 AMPOLAS.................. 74,50 74,50
3.00 -OXITOCINA 5 U.L./ML - C/50 AMPOLAS CADA................... 45,00 135,00
1000.00 -POLIFIX COM CLAMP......................................... 0,60 600,00
3.00 -PROPES.................................................... 18,00 54,00
1000.00 -SERINGAS DESCARTÁVEIS 10ML................................ 0,21 210,00
1000.00 -SORO FISIOLÓGICO 9% 100ML................................. 1,55 1.550,00
150.00 -TENOXICAM 20MG - AMP...................................... 4,20 630,00
3.00 -TOUCAS COM ELÁSTICO C/100................................. 9,00 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E MEDICAMENTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER....................................... -ÁGUA PARA INJEÇÃO AMP.10ML............................... -AGULHAS DESCARTÁVEIS 21G 25 X 8MM......................... -ESCOVA COM POVIDINE CX C/48 UNIDADES...................... -HEMACEL 500ML............................................. -MARCAINA PESADA 0,50% (5MG/ML), (CX C/20 AMP/4ML)......... -MASCÁRAS CIRÚRGICAS C/50 UNIDADES......................... -METILERGOMETRINA 0,2MG/ML - C/50 AMPOLAS.................. -OXITOCINA 5 U.L./ML - C/50 AMPOLAS CADA................... -POLIFIX COM CLAMP......................................... -PROPES.................................................... -SERINGAS DESCARTÁVEIS 10ML................................ -SORO FISIOLÓGICO 9% 100ML................................. -TENOXICAM 20MG - AMP...................................... -TOUCAS COM ELÁSTICO C/100................................. 3.744,40
05/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.744,40
07/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.744,40
TOTAL 3.744,40 3.744,40 3.744,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.