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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ADELINE COPETTI FIGUR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2422 Data de lançamento: 17/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Controle Interno
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONTROLE INTERNO MÓDULO I,A SER REALIZADO NA DPM, EM PORTO ALEGRE RS DURANTE OS DIAS 20,21 e 22/05/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº158 DE 14/05/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013...................................... 143,00 357,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONTROLE INTERNO MÓDULO I,A SER REALIZADO NA DPM, EM PORTO ALEGRE RS DURANTE OS DIAS 20,21 e 22/05/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº158 DE 14/05/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013...................................... 357,50
17/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 357,50
03/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 357,50
TOTAL 357,50 357,50 357,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.