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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO DIAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2442 Data de lançamento: 17/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº010/2013,RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL,LOCALIZADO A RUA FERNANDO FERRARI Nº44,ONDE ESTÁ LOCALIZADO O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELO FUNCIONAMENTO DO PROJETO "PETI",PARA O OPERÍODO DE 01/04/2013 A 31/12/2013........................ 900,00 8.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2013 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº010/2013,RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL,LOCALIZADO A RUA FERNANDO FERRARI Nº44,ONDE ESTÁ LOCALIZADO O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELO FUNCIONAMENTO DO PROJETO "PETI",PARA O OPERÍODO DE 01/04/2013 A 31/12/2013........................ 8.100,00
17/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 900,00
24/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 900,00
07/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 900,00
13/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21746 900,00
05/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 900,00
08/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 900,00
06/08/2013 Liquidação de empenho nesta data 900,00
08/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 900,00
03/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 900,00
12/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 900,00
09/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 900,00
11/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 900,00
11/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 900,00
13/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 900,00
27/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 900,00
04/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 900,00
19/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 900,00
30/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 900,00
TOTAL 8.100,00 8.100,00 8.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.