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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AMAURI DAGORT

Dados do Empenho
Número do empenho: 2448 Data de lançamento: 20/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PBV I - Piso Básico Variàvel I
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS JOVENS INSCRITOS NO PROJEM - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL.................................. -RÉGUAS 30 CM TRANSPARENTE................................ 0,44 2,64
1.00 -BOBINA DE PAPEL PARA PRESENTE............................. 42,00 42,00
5.00 -LIVRO ATA................................................. 5,80 29,00
6.00 -DUREX ESTREITO............................................ 0,90 5,40
6.00 -PASTA PLÁSTICA............................................ 1,79 10,74
2.00 -GRAMPEADOR................................................ 11,50 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS JOVENS INSCRITOS NO PROJEM - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL.................................. -RÉGUAS 30 CM TRANSPARENTE................................ -BOBINA DE PAPEL PARA PRESENTE............................. -LIVRO ATA................................................. -DUREX ESTREITO............................................ -PASTA PLÁSTICA............................................ -GRAMPEADOR................................................ 112,78
10/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 112,78
20/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 112,78
TOTAL 112,78 112,78 112,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.