Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SEC.ESTADUAL DE HABITAÇÃO,NO DIA 14/05/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº161 DE 16/05/2013,COM BASE NO DECRETO Nº2382/2013(OBSERVA-SE QUE ESTA PORTARIA COMPLEMENTA A DE Nº151,DEVIDO A NECESSIDADE DE PERNOITE)....................
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SEC.ESTADUAL DE HABITAÇÃO,NO DIA 14/05/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº161 DE 16/05/2013,COM BASE NO DECRETO Nº2382/2013(OBSERVA-SE QUE ESTA PORTARIA COMPLEMENTA A DE Nº151,DEVIDO A NECESSIDADE DE PERNOITE)....................
180,00
21/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
180,00
05/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.