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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: KAROLINE S VIEIRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2586 Data de lançamento: 27/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 17 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE................................... -CARTUCHO HP 22 COLORIDO................................... 57,99 347,94
6.00 -CARTUCHO HP 21 PRETO...................................... 46,99 281,94
2.00 -CARTUCHO HP 122 XL PRETO.................................. 44,99 89,98
2.00 -CARTUCHO HP 122 XL COLORIDO............................... 54,99 109,98
3.00 -CARTUCHO HP 60 PRETO...................................... 54,99 164,97
2.00 -CARTUCHO CANON CL-41 COLORIDO............................. 88,99 177,98
2.00 -CARTUCHO CANON-PG-40 PRETO................................ 74,99 149,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE................................... -CARTUCHO HP 22 COLORIDO................................... -CARTUCHO HP 21 PRETO...................................... -CARTUCHO HP 122 XL PRETO.................................. -CARTUCHO HP 122 XL COLORIDO............................... -CARTUCHO HP 60 PRETO...................................... -CARTUCHO CANON CL-41 COLORIDO............................. -CARTUCHO CANON-PG-40 PRETO................................ 1.322,77
16/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.322,77
06/02/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.322,77
TOTAL 1.322,77 1.322,77 1.322,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.