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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: KAROLINE S VIEIRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2588 Data de lançamento: 27/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Aquisição de Equipamento e Material Permanente da Fazenda
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 17 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SEC.DA FAZENDA............... -IMPRESSORA PARA CHEQUES................................... 1.689,00 1.689,00
1.00 -CONJUNTO DE CAIXA DE SOM P/PC............................. 38,99 38,99
5.00 -PENDRIVE 8 GB............................................. 37,99 189,95
2.00 -IMPRESSORA LAISER C/DIGITALIZAÇÃO,CÓPIA,FAX,CONF,ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL..................................................... 1.895,00 3.790,00
1.00 -CPU-PROCESSADOR AMD AM3+FX-SÉRIE 6100 14 MB 3300 MHZ,CONF.ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL................. 3.385,00 3.385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SEC.DA FAZENDA............... -IMPRESSORA PARA CHEQUES................................... -CONJUNTO DE CAIXA DE SOM P/PC............................. -PENDRIVE 8 GB............................................. -IMPRESSORA LAISER C/DIGITALIZAÇÃO,CÓPIA,FAX,CONF,ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL..................................................... -CPU-PROCESSADOR AMD AM3+FX-SÉRIE 6100 14 MB 3300 MHZ,CONF.ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL................. 9.092,94
11/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 9.092,94
12/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 9.092,94
TOTAL 9.092,94 9.092,94 9.092,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.