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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: HEITOR CARLOS KOHLER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2777 Data de lançamento: 28/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXIGIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS,GUARNIÇÃO DE CRUZ ALTA RS,PARA O PPCI DO GINÁSIO MUNICIAPAL E PARA O PAVILHÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES,PARA OBTER A LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS................................... -EXTINTOR PÓ 04 BC,COM CASCO.............................. 119,00 952,00
8.00 -EXTINTOR AP 10LT COM CASCO............................... 109,00 872,00
2.00 -RECARGA PARA EXTINTOR AP 10 LT........................... 23,80 47,60
3.00 -RECARGA PARA EXTINTOR PÓ 04 BC........................... 39,85 119,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXIGIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS,GUARNIÇÃO DE CRUZ ALTA RS,PARA O PPCI DO GINÁSIO MUNICIAPAL E PARA O PAVILHÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES,PARA OBTER A LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS................................... -EXTINTOR PÓ 04 BC,COM CASCO.............................. -EXTINTOR AP 10LT COM CASCO............................... -RECARGA PARA EXTINTOR AP 10 LT........................... -RECARGA PARA EXTINTOR PÓ 04 BC........................... 1.991,15
13/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.991,15
02/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.991,15
TOTAL 1.991,15 1.991,15 1.991,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.