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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2780 Data de lançamento: 29/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE......................................... *MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743............................. -LAVAGEM COMPLETA......................................... 40,00 160,00
6.00 -TROCA DE PNEU............................................. 10,00 60,00
1.00 -CONSERTO DE PNEU.......................................... 15,00 15,00
6.00 *PARATI PLACAS INX-9584.................................... -LAVAGEM COMPLETA......................................... 15,00 90,00
2.00 -LAVAGEM COMPLETA DENTRO E FORA............................ 20,00 40,00
1.00 -CONSERTO DE PNEU.......................................... 7,00 7,00
7.00 *VAN JUMPER PLACAS IPU-4908................................ -LAVAGEM.................................................. 20,00 140,00
2.00 -TROCA DE PNEU............................................. 7,50 15,00
4.00 *AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547................................ -LAVAGEM.................................................. 20,00 80,00
8.00 *GOL PLACAS IRX-6838....................................... -LAVAGEM.................................................. 15,00 120,00
1.00 -LAVAGEM COMPLETA DENTRO E FORA............................ 20,00 20,00
1.00 *KOMBI PLACAS ISK-6361..................................... -LAVAGEM.................................................. 20,00 20,00
3.00 *FIESTA PLACAS ILL-1250.................................... -LAVAGEM.................................................. 15,00 45,00
2.00 -TROCA DE PNEU............................................. 7,50 15,00
1.00 -CONSERTO DE PNEU.......................................... 7,00 7,00
6.00 *GOL PLACAS IRX-6827....................................... -LAVAGEM COMPLETA......................................... 15,00 90,00
1.00 -LAVAGEM COMPLETA DENTRO E FORA............................ 20,00 20,00
1.00 -TROCA DE PNEU............................................. 7,50 7,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE......................................... *MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743............................. -LAVAGEM COMPLETA......................................... -TROCA DE PNEU............................................. -CONSERTO DE PNEU.......................................... *PARATI PLACAS INX-9584.................................... -LAVAGEM COMPLETA......................................... -LAVAGEM COMPLETA DENTRO E FORA............................ -CONSERTO DE PNEU.......................................... *VAN JUMPER PLACAS IPU-4908................................ -LAVAGEM.................................................. -TROCA DE PNEU............................................. *AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547................................ -LAVAGEM.................................................. *GOL PLACAS IRX-6838....................................... -LAVAGEM.................................................. -LAVAGEM COMPLETA DENTRO E FORA............................ *KOMBI PLACAS ISK-6361..................................... -LAVAGEM.................................................. *FIESTA PLACAS ILL-1250.................................... -LAVAGEM.................................................. -TROCA DE PNEU............................................. -CONSERTO DE PNEU.......................................... *GOL PLACAS IRX-6827....................................... -LAVAGEM COMPLETA......................................... -LAVAGEM COMPLETA DENTRO E FORA............................ -TROCA DE PNEU............................................. 951,50
05/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 951,50
12/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 951,50
TOTAL 951,50 951,50 951,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.