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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2844 Data de lançamento: 04/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA CONDUZIR A VICE-PREFEITA ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS DURANTE OS DIAS 28 E 29/05/2013,COM O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº176 DE 27/05/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................ 180,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA CONDUZIR A VICE-PREFEITA ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS DURANTE OS DIAS 28 E 29/05/2013,COM O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº176 DE 27/05/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................ 270,00
04/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 270,00
14/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.