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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI)

Dados do Empenho
Número do empenho: 2868 Data de lançamento: 06/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E UBS..................... -DECADRON NASAL GOTAS..................................... 17,90 179,00
2.00 -BISNAGA DE TERRAMICINA POMADA 5MG OFTÁLMICA............... 5,09 10,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E UBS..................... -DECADRON NASAL GOTAS..................................... -BISNAGA DE TERRAMICINA POMADA 5MG OFTÁLMICA............... 189,18
24/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 189,18
25/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 189,18
TOTAL 189,18 189,18 189,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.