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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MCW - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2931 Data de lançamento: 10/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS..................... -ÁGUA OXIGENADA 1 LITRO................................... 2,18 26,16
8.00 -ANESTÉSICO 2% SEM VASO CONSTRITOR C/20ML.................. 1,14 9,12
20.00 -ATROPINA 1ML.............................................. 0,32 6,40
20.00 -ATROVENT GOTAS............................................ 0,43 8,60
20.00 -BEROTEC GOTAS............................................. 1,26 25,20
200.00 -BISNAGA DE DEXAMETASONA POMADA C/10G...................... 0,55 110,00
50.00 -FUROSEMIDA INJETÁVEL...................................... 0,27 13,50
2.00 -BOMBONA GEL CONDUTOR P/SOMAR COM 5KG...................... 15,35 30,70
10.00 -LIDOCAINA SPRAY........................................... 52,43 524,30
200.00 -METOCLOPLAMIDA 100MG/ML 2ML............................... 0,20 40,00
10.00 -PVPI FRASCO 1 LITRO (POVIDINE)............................ 9,00 90,00
50.00 -RIFOCINA SPRAY C/20ML..................................... 2,10 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS..................... -ÁGUA OXIGENADA 1 LITRO................................... -ANESTÉSICO 2% SEM VASO CONSTRITOR C/20ML.................. -ATROPINA 1ML.............................................. -ATROVENT GOTAS............................................ -BEROTEC GOTAS............................................. -BISNAGA DE DEXAMETASONA POMADA C/10G...................... -FUROSEMIDA INJETÁVEL...................................... -BOMBONA GEL CONDUTOR P/SOMAR COM 5KG...................... -LIDOCAINA SPRAY........................................... -METOCLOPLAMIDA 100MG/ML 2ML............................... -PVPI FRASCO 1 LITRO (POVIDINE)............................ -RIFOCINA SPRAY C/20ML..................................... 988,98
24/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 988,98
05/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 988,98
TOTAL 988,98 988,98 988,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.