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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MCW - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2932 Data de lançamento: 10/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS........................ -AGULHA 25 X 7 C/100 UNIDADES............................. 3,30 19,80
15.00 -AGULHA 4,5 X 13 C/100 UNIDADES............................ 3,00 45,00
2.00 -AGULHA 40 X 12 C/100 UNIDADES............................. 3,40 6,80
40.00 -ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO C/500GR............................ 6,43 257,20
30.00 -ATADURA CREPOM 15CM PACOTE C/12 ROLO 13 FIOS.............. 4,76 142,80
1700.00 -CAIXA P/PERFURO CORTANTE 13LT (DESCARPACK)................ 1,97 3.349,00
5.00 -COTONETE C/75 HASTES...................................... 0,55 2,75
50.00 -DESCARTEX 7 LITROS........................................ 1,56 78,00
100.00 -EQUIPO P/SORO MACROGOTAS.................................. 0,39 39,00
50.00 -ESPARADRAPO 5CM/10M....................................... 2,09 104,50
500.00 -ESPECULO TAM:P............................................ 0,70 350,00
30.00 -FITA P/AUTOCLAVE.......................................... 1,88 56,40
45.00 -FITA P/AUTOCLAVE.......................................... 1,88 84,60
20.00 -LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7,5.............................. 0,83 16,60
10.00 -LUVAS DE PROCEDIMENTO M 10 EMBALAGENS C/50 PARES CADA..... 11,60 116,00
30.00 -MÁSCARA P/NEBULIZAR COMPLETO.............................. 6,30 189,00
50.00 -MICROPORE 5CM X 10M....................................... 2,47 123,50
100.00 -MICROPORE 5CM/4,5M........................................ 1,98 198,00
1.00 -SCALPE Nº19 C/100 UNIDADES................................ 10,20 10,20
1.00 -SCALPE Nº21 C/100 UNIDADES................................ 10,30 10,30
1.00 -SCALPE Nº23 C/100 UNIDADES................................ 10,50 10,50
6.00 -SERINGA 1ML C/AGULHAS C/100 UNIDADES...................... 8,40 50,40
2.00 -SERINGA 20ML C/AGULHAS C/100 UNIDADES..................... 31,00 62,00
10.00 -SERINGA 5ML C/AGULHAS C/100 UNIDADES...................... 14,00 140,00
12.00 -SONDA FOLEY 2 VIAS SISTEMA FECHADO Nº18................... 1,28 15,36
5.00 -SORO FISIOLÓGICO 125ML C/40 UNIDADES...................... 49,20 246,00
10.00 -SORO FISIOLÓGICO 250ML C/40 UNIDADES...................... 50,40 504,00
2.00 -AGULHA 25 X 7 C/100 UNIDADES.............................. 3,30 6,60
4.00 -ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO C/500GR............................ 6,43 25,72
600.00 -CAIXA P/PERFURO CORTANTE 13LT (DESCARPACK)................ 1,97 1.182,00
4.00 -COTONETE C/75 HASTES...................................... 0,55 2,20
30.00 -DESCARTEX 7 LITROS........................................ 1,56 46,80
100.00 -EQUIPO MACROGOTAS......................................... 0,39 39,00
50.00 -EQUIPO P/SORO MACROGOTAS.................................. 0,39 19,50
15.00 -ESPARADRAPO 5CM/10M....................................... 2,09 31,35
10.00 -FITA P/AUTOCLAVE.......................................... 1,88 18,80
10.00 -LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7,5.............................. 0,83 8,30
4.00 -LUVAS DE PROCEDIMENTO M 10 EMBALAGENS C/50 PARES CADA..... 11,60 46,40
30.00 -MICROPORE 5CM X 10M....................................... 2,47 74,10
2.00 -POVIDINE TÓPICO........................................... 9,00 18,00
1.00 -SCALPE Nº25 C/100 UNIDADES................................ 9,50 9,50
12.00 -SONDA FOLEY 2 VIAS SISTEMA FECHADO Nº18................... 1,28 15,36
2.00 -SORO FISIOLÓGICO 125ML C/40 UNIDADES...................... 49,20 98,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS........................ -AGULHA 25 X 7 C/100 UNIDADES............................. -AGULHA 4,5 X 13 C/100 UNIDADES............................ -AGULHA 40 X 12 C/100 UNIDADES............................. -ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO C/500GR............................ -ATADURA CREPOM 15CM PACOTE C/12 ROLO 13 FIOS.............. -CAIXA P/PERFURO CORTANTE 13LT (DESCARPACK)................ -COTONETE C/75 HASTES...................................... -DESCARTEX 7 LITROS........................................ -EQUIPO P/SORO MACROGOTAS.................................. -ESPARADRAPO 5CM/10M....................................... -ESPECULO TAM:P............................................ -FITA P/AUTOCLAVE.......................................... -FITA P/AUTOCLAVE.......................................... -LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7,5.............................. -LUVAS DE PROCEDIMENTO M 10 EMBALAGENS C/50 PARES CADA..... -MÁSCARA P/NEBULIZAR COMPLETO.............................. -MICROPORE 5CM X 10M....................................... -MICROPORE 5CM/4,5M........................................ -SCALPE Nº19 C/100 UNIDADES................................ -SCALPE Nº21 C/100 UNIDADES................................ -SCALPE Nº23 C/100 UNIDADES................................ -SERINGA 1ML C/AGULHAS C/100 UNIDADES...................... -SERINGA 20ML C/AGULHAS C/100 UNIDADES..................... -SERINGA 5ML C/AGULHAS C/100 UNIDADES...................... -SONDA FOLEY 2 VIAS SISTEMA FECHADO Nº18................... -SORO FISIOLÓGICO 125ML C/40 UNIDADES...................... -SORO FISIOLÓGICO 250ML C/40 UNIDADES...................... -AGULHA 25 X 7 C/100 UNIDADES.............................. -ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO C/500GR............................ 7.869,74
24/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 5.840,64
18/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.029,10
05/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 5.840,64
05/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.029,10
TOTAL 7.869,74 7.869,74 7.869,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.