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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2978 Data de lançamento: 13/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.................................................. -OXITOCINA 5U.L/ML,EMBALAGEM COM 50 AMPOLAS CADA.......... 47,50 475,00
300.00 -TENIXICAM 20MG,CADA AMPOLA............................... 4,40 1.320,00
300.00 -CETOPROFENO 500MG/ML-IM.................................. 1,90 570,00
500.00 -BROMOPRIDA 5MG/ML,AMPOLAS DE 2ML CADA.................... 1,25 625,00
100.00 -CARBAMAZEPINA 200MG...................................... 0,30 30,00
200.00 -DECADROM 4MG............................................. 0,69 138,00
100.00 -OXACILINA 500MG.......................................... 1,10 110,00
100.00 -DIAZEPAN 10MG............................................ 0,50 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.................................................. -OXITOCINA 5U.L/ML,EMBALAGEM COM 50 AMPOLAS CADA.......... -TENIXICAM 20MG,CADA AMPOLA............................... -CETOPROFENO 500MG/ML-IM.................................. -BROMOPRIDA 5MG/ML,AMPOLAS DE 2ML CADA.................... -CARBAMAZEPINA 200MG...................................... -DECADROM 4MG............................................. -OXACILINA 500MG.......................................... -DIAZEPAN 10MG............................................ 3.318,00
24/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.315,00
24/06/2013 -3,00
01/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.315,00
TOTAL 3.315,00 3.315,00 3.315,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.