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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho
Número do empenho: 3017 Data de lançamento: 17/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE TONNER PARA IMPRESSORAS PELO FATO DO SETOR DE IPTU TER A DEMANDA DE IMPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 7000 FOLHAS REFERENTES AOS CARNES DE PAGAMENTO DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO, NOS DEMAIS SETORES DESTA SECRETARIA TAMBÉM HÁ UMA MAIOR DEMANDA DE IMPRESSÕES.............................................. -TONER HP 78A ORIGINAL (IPTU)............................. 185,00 740,00
1.00 -TONER HP 12A ORIGINAL (IPTU).............................. 185,00 185,00
1.00 -TONER HP 36A ORIGINAL (TESOURARIA)........................ 245,00 245,00
2.00 -TONER BROTHER ORIGINAL 620 (SETOR DE COMPRAS)............. 245,00 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE TONNER PARA IMPRESSORAS PELO FATO DO SETOR DE IPTU TER A DEMANDA DE IMPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 7000 FOLHAS REFERENTES AOS CARNES DE PAGAMENTO DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO, NOS DEMAIS SETORES DESTA SECRETARIA TAMBÉM HÁ UMA MAIOR DEMANDA DE IMPRESSÕES.............................................. -TONER HP 78A ORIGINAL (IPTU)............................. -TONER HP 12A ORIGINAL (IPTU).............................. -TONER HP 36A ORIGINAL (TESOURARIA)........................ -TONER BROTHER ORIGINAL 620 (SETOR DE COMPRAS)............. 1.660,00
19/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.660,00
02/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.660,00
TOTAL 1.660,00 1.660,00 1.660,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.