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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA.ME.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3018 Data de lançamento: 17/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS...................................................... -CÂMARA DE AR 1000X18...................................... 56,80 227,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS...................................................... -CÂMARA DE AR 1000X18...................................... 227,20
20/12/2013 -227,20
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.