O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3086 Data de lançamento: 19/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE VACINADORA VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO INTERIOR NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013.............................................. -GALETO................................................... 4,99 29,94
1.00 -ARROZ..................................................... 1,80 1,80
2.00 -REFRIGERANTE 2,5 LITROS................................... 3,79 7,58
1.00 -AZEITE.................................................... 3,19 3,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE VACINADORA VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO INTERIOR NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013.............................................. -GALETO................................................... -ARROZ..................................................... -REFRIGERANTE 2,5 LITROS................................... -AZEITE.................................................... 42,51
08/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 42,51
12/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 42,51
TOTAL 42,51 42,51 42,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.