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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3087 Data de lançamento: 19/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2009

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,CONFORME TP-001/2009,5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2010........ -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2013......................... 22.285,07 22.285,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,CONFORME TP-001/2009,5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2010........ -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2013......................... 22.285,07
19/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 22.285,07
19/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 22971 949,34
02/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 21.335,73
TOTAL 22.285,07 22.285,07 22.285,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 19/06/2013 949,34 Lançada
TOTAL   949,34