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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI)

Dados do Empenho
Número do empenho: 3112 Data de lançamento: 20/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS........................................ -DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5mg SUBLINGUAL COM 30cp......... 9,28 27,84
6.00 -CALTREN 10mg COM 30cp.................................... 9,70 58,20
2.00 -ACETILCARNITINA 500mg+ÁCIDO LIPÓICO 20mg COM 120cps...... 151,50 303,00
2.00 -L-TAURINA 500mg+INOSITOL 500mg COM 90cp.................. 70,00 140,00
2.00 -NADH 30mg SL COM 60cap................................... 210,00 420,00
2.00 -COENZIMA Q200 COM 60cap.................................. 107,50 215,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS........................................ -DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5mg SUBLINGUAL COM 30cp......... -CALTREN 10mg COM 30cp.................................... -ACETILCARNITINA 500mg+ÁCIDO LIPÓICO 20mg COM 120cps...... -L-TAURINA 500mg+INOSITOL 500mg COM 90cp.................. -NADH 30mg SL COM 60cap................................... -COENZIMA Q200 COM 60cap.................................. 1.164,04
29/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.164,04
06/02/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.164,04
TOTAL 1.164,04 1.164,04 1.164,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.