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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3139 Data de lançamento: 20/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES,PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA AREALIZAÇÃO DE EVENTOS NO LOCAL........................................ -VIDRO.................................................... 87,00 1.044,00
1.00 -BASE DE CONCRETO E TRILHOS EM FERRO PARA PORTA DE CORRER. 380,00 380,00
7.00 -FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO......................... 48,00 336,00
8.00 -FECHADURA TIPO CILINDRO.................................. 82,00 656,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES,PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA AREALIZAÇÃO DE EVENTOS NO LOCAL........................................ -VIDRO.................................................... -BASE DE CONCRETO E TRILHOS EM FERRO PARA PORTA DE CORRER. -FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO......................... -FECHADURA TIPO CILINDRO.................................. 2.416,00
11/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.416,00
11/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.416,00
TOTAL 2.416,00 2.416,00 2.416,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.